审计局上半年工作总结及下半年工作计划(通用3篇)

半年工作总结 2024-03-22 点击:

工作计划是个人或组织提出的一定时期内的工作所要达成的目标以及实现目标的方案与途径。以下是为大家整理的审计局上半年工作总结及下半年工作计划(通用3篇),欢迎品鉴!

【篇一】审计局上半年工作总结及下半年工作计划

  XX年,远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的***大和***届三中全会精神,坚持以科学发展观为指导,以构建和谐社会为目标,按照“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”二十字方针,突出特色,注重亮点,扎实开展审计工作,竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

  一、XX年审计工作情况

  XX年,我局共完成审计项目28个,查出管理不规范资金4223万元,其中已归还原渠道资金2800万元,核减投资额441万元,上交财政43万元。审计提出建议33条,被审单位采纳审计建议27条,被审单位制定整改措施21条,问题整改率达100%。

  (一)围绕中心,服务大局,以远安县走在全省山区县市前列为审计工作立足点和着力点。

  在今年的审计工作中,我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作,以服务基层、服务企业的理念,积极参与新农村建设,为县域经济又好又快发展作出一定贡献。

  一是认真开展解放思想大讨论,把思想、行动统一到县委、县政府的决策上来。今年,我局紧紧围绕党的***大和***届三中全会精神,以科学发展观为指针,结合全县《努力使远安县走在全省山区县市前列的意见》要求,在全局机关干部职工中认真开展了解放思想大讨论。

  通过查找不足、认识差距,学习党的各项理论、方针、政策和审计业务知识,全局干部职工的思想发生了根本性的转变,增强了“三种意识”:即增强了创新意识,敢闯、敢试、敢担责任、敢冒风险;增强发展意识,加大工作的主动性和灵活性;增强全局意识,发挥团队精神,加强协作配合。

  二是维护企业利益,当好远安经济发展的护航者和守护神,牢固树立企业老大的观点。重点查处党政机关、执法部门吃、拿、卡、要,乱收费、变相收费、干扰各类经济主体的“三乱”行为,积极参与企业会计人员的培训和辅导,协助企业做好会计帐目管理,完善内部物资、现金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促进企业增收节支,增强企业的自我管理和发展能力。XX年,我们在审计中发现有少数单位或部门在企业中摊派费用、报销条子、吃喝现象。三是积极参与旧县镇龙泉村的新农村建设。

  一是帮助该村制定发展计划,确保农民增收。全年新发展药材100亩、食用菌袋。

  二是为该村多渠道在部门争取资金8万元、水泥26吨,配备电脑2台,捐赠乒乓桌一幅,办公桌5张、沙发5组价值达2万余元,帮助维修村委会。

  三是帮助该村投资8000元修建u型渠2500米,投资3万元架设了无线调频广播。

  (二)抓住主线,全面提升财政预算执行审计质量。

  财政预算执行审计是审计工作的主线。在对***年年的财政预算执行审计工作中,我们以规范财政预算执行为抓手,注重从体制、机制多方面着力解决财政管理中存在的问题。

  一是从规范入手,以财政收入的合法性和支出的合理性为审计重点。

  紧紧围绕财政管理改革,规范预算管理维护群众利益,提升财政资金使用效益等方面,主要审计财政预算收支平衡情况、重点支出的安排和资金到位情况、预算超收收入的安排和使用情况、部门预算制度建立和执行情况、县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况、部门预算、政府采购、国库集中支付和收支两条线管理等财政改革制度的执行情况、国有资产的处理情况。重点审计了县财政部门具体组织县本级预算执行情况,县地方税务局税收征管情况,县国土资源局、公安局等部分县直预算单位执行预算情况和专项资金管理使用情况。

  二是从查找问题着眼,推进各单位依法理财、依法行政。通过审计共查处违规资金1560万元,其中归位1322万元,经济处罚上缴财政15万元,审计提出整改建议8条。通过查找问题,落实整改,促进了财政资金依法、规范管理。三是实行阳光审计,增强财政资金的透明度。9月,县人大常委会听取了财政预算执行审计工作报告,人大常委全票通过了我局提交的报告。

  (三)突出重点,认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。

  一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。今年元月,我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害,按照省审计厅要求,各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办,我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况,核实灾情,检查资金,督促有关部门将资金落实到户到人。

  通过审计,我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元按照省委省政府的要求,截止9月30日,通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元,审计检查后,已在10月底全额拨付到位。另外,我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。

  二是强化专项资金审计。根据省审计厅要求和市局统一安排,我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的五项社保资金的审计,协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。

  三是认真开展政府投资基建项目审计,充分发挥投资项目效益。今年,全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事,在项目实施过程中,县审计局成立专班,对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理,对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与,未发现截留或挪用农村公路建设资金问题,确保了资金的专款专用及工程建设质量。另外,我局对县第一高级中学橡胶运动场、县人民医院住院部大楼、花林水泥厂等政府投资项目进行了专项审计,总基建投资1800多万元,共审减金额150多万元。

【篇二】审计局上半年工作总结及下半年工作计划

半年来,我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以科学发展观为统领,深入贯彻党的十八大和十八届三、四中全会,省委、州委十届六次全会(扩大)会议精神,认真落实全国、全省、全州审计工作会议部署,紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展“目标,在维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。半年来,共完成审计项目17个,其中:同级财政预算执行审计1个;地税收入征管情况审计1个;部门预算执行审计5个;经济责任审计3个;克果乡财务收支审计1个;完成专项审计2个;康勒乡阿交村财务收支审计1个;完成政府投资项目审计3个,出具审计报告(调查)17篇,提出审计建议27条,查出违规违纪资金646.37万元,给予相关部门行政处罚2.00万元,核减工程款13.00万元。现就半年来的工作情况总结如下。

一、20XX年上半年项目审计完成情况

(一)完成20XX年同级财政预算执行情况审计。

围绕县委、县政府中心工作,以推进深化财政制度改革、提高财政资金使用绩效、完善制度规范管理、维护财政资金安全为目标,完成了同级财政20XX年预算执行情况审计。

(二)完成20XX年地税收征管情况审计。

以促进税收管理机制不断完善和税收政策贯彻落实为目标,完成20XX年税收征管进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

(三)完成5个部门预算执行审计。

围绕深化部门预算改革和加强财政预(决)算管理,提高财政资金使用绩效、督促改进工作作风若干规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》深入贯彻落实为主要目标,完成了县财政局、政法委局、环保局、国土局、扶贫移民局等5个部门20XX年预算执行情况进行了审计,针对审计中存在的问题提出了审计建议。

(四)完成3个部门领导干部的经济责任审计。

围绕领导干部推动本地区科学发展和守法守纪守规尽责为目标,完成了原民宗局局长尚彭措同志、原县委办公室主任嘎绒多吉同志以及原克果乡党委副书记、乡长郭小弟同志的经济责任审计。

(五)完成专项审计2个。

1.完成第一季度宏观政策措施落实情况跟踪审计,重点检查各部门稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策是否执行到位,落实政策相关的各项任务是否按期完成以及取得的实际效果等。

2.完成20XX年城镇保障性安居工程跟踪审计(跨年),重点关注城镇保障性住房建设目标完成,资金筹集使用,棚户区改造规划及实施,保障性住房分配和运营管理,工程建设和质量管理,以及跟踪审计发现问题的整改情况。

(六)完成3个政府性投资项目审计。

以提高政府性资金使用效益为目标,开展投资审计工作。重点审计基建程序执行和建设管理情况,资金管理情况,工程价款结算、支付和工程造价控制情况,严肃查处偷工减料、高估冒算、虚增成本等违纪违规问题。上半年共完3个工程竣工结算审计,核减工程款13.00万元。

二、有序推进各项工作开展

(一)抓好党建和党风廉政建设工作。

继续深入开展双报到活动和三分类三升级活动,抓好“三会一课”制度的落实,开展支部书记上廉政党课和“三严三实”专题党课各1次,组织党员干部学习廉政建设有关规定内容3次,建立健全相关制度机制5项,以及抓好服务型党组织建设,引导干部树立马列主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观,增强了审计干部依法审计、文明审计、廉政审计的意识。

(二)积极开展群众工作“六大活动”。

积极走访慰问困难群众,同时,我局要求结对干部要及时关注掌握帮扶对象的情况,共同为解决结对对象的实际困难而努力,使群众工作落到实处,让结对对象真正得到看得见,摸得着的实惠。

(三)结合依法治理,抓好依法。

在工作中坚持依法审计,按照审计法、审计法实施条例和审计准则办事,并要求审计人员在问题定性和处理处罚引用法规要准确,又要符合实际情况,不要带有任何个人偏见,坚持审到什么程度就反映到什么程度,既不无依据夸大问题,也不主观歪曲事实,客观公正地发表审计意见。要时刻坚持“底线思维”,严格遵守审计纪律“八不准”规定,不拿审计成果做背后交易,切实维护审计队伍的形象。

三、存在的主要不足

上半年,我局在县委、县政府及上级审计机关的正确领导下,认认真真完成上半年的工作,取得较好的成绩,但也认识到工作中的不足,根据全年审计项目计划安排和县委县政府的工作要求,下半年的工作任务很艰巨,我局将抓紧时间合理安排工作,再接再厉,圆满完成各项工作任务,交上一份满意的答卷。

(二)审计力量严重不足。

我局现有人员11人,其中领导3人,一线审计人员仅5人。审计工作点多面广,内容复杂,而审计力量相对有限,导致审计覆盖面低,审计威慑作用的发挥受到限制。

(二)审计干部队伍的知识结构不合理。

缺乏工程造价以及会计、审计方面的人才,不能适应形势发展的需要。

四、下半年工作安排

(一)按季度开展宏观政策措施落实情况跟踪审计;

(二)开展1个领导干部任期经济责任审计;

(三)继续做好基建竣工结算审计;

(四)开展草原生态保护补助奖励资金审计;

(五)开展民族地区教育十年行动计划跟踪审计;

(六)开展“幸福工程”项目审计;

(七)开展寺庙政府性投入资金和寺庙财务收支审计;

(八)开展农村义务教育学生营养餐改善计划专项资金跟踪审计;

(九)开展20XX年保障性安居工程跟踪审计(跨年);

(十)开展爱心慈善基金收支审计;

(十一)开展基本养老保险基金审计;

(十二)完成县委、县政府交办的其他工作任务;

【篇三】审计局上半年工作总结及下半年工作计划

  2020年上半年,罗湖区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,以***新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大精神,围绕中心、服务大局,扎实推进改革创新,依法履行审计监督职责,审计监督取得良好成效。2019年7月-2020年6月审计年度,共完成审计计划项目17项,出具审计报告17份,查出问题220个,提出审计建议87条,涉及违规金额1.09亿元、管理不规范金额24.15亿元、损失浪费金额154万元。

  一、工作情况

  (一)积极探索高质量内涵式新路径,增强审计监督的整体效能。转变传统审计观念,以深挖全局性、系统性、机制性问题为方向和重点,通过大数据审计,首次实现一次性对全区57个一级预算部门审计全覆盖。一是纵深推进财政预算执行审计,围绕十个区级财政审计专题,依托大数据模式,深入开展财政、国库、税收、企业、工商等领域的数据分析及相互关联分析,完成了2019年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告,揭示出决算草案、预算编制与执行、财政资金、信息系统、预算绩效、政府采购、专项资金和保障房、国有企业管理等9个方面问题并提出意见建议;代区政府向区人大常委会作2018年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告,得到区人大常委会充分肯定。二是着力推进部门预算执行审计,树牢政府带头“过紧日子”理念,紧盯预算编制完整性和规范性、重点支出预算及政策执行、财政存量资金统筹盘活、中央八项规定执行等情况等,运用大数据审计技术进行疑点筛查,揭示出预算编制及执行、利息收入上缴及资金使用效率、资产管理等方面24个问题并提出审计建议,促进财政资金提力提效。三是扎实开展绩效审计,围绕区城市管理经费使用和效益,坚持绩效导向、目标导向,从清扫保洁、垃圾分类、市容管理等重要城市管理项目经费使用情况着手,揭示出项目管理、政府采购、合同管理等方面的合规性、经济性、效果性不足,提出针对性审计建议;开展并完成2019年区级绩效审计工作报告,揭示出公共教育管理资金及政府合同履行中专项资金使用率低、部分政策执行力度不足、监管效能有待提升等问题,得到区政府肯定。四是聚焦重点开展政策跟踪审计,揭示出相关经费支出管理不规范、未及时开具票据、尚未建立地方政府性债务管理和考评相关制度等问题,提出针对性建议,推动重大政策措施落地生根、发挥实效。五是首次专项审计区属国企物业资产租赁,涵盖区直属国企、街道直属企业等区属国有资本全资或控股且有物业租赁经营的十一家区属国企,从物业资产租赁公开招租、内部控制、合同履约管理、产权管理等方面着手核查,揭示出物业公开招租、租金定价、内部控制、合同签订与履行等方面存在问题,提出审计建议,促进区属国企物业租赁规范管理。

  (二)突出审计专业优势化解全区重大风险,充分发挥“防火墙”保障作用。一是落实疫情防控的决策部署,响应区委号召,选派了25名优秀干部下沉社区参加防疫工作,深入门户开展知识宣讲、排查核实、巡查监督、重点环节管控等事项;扎实开展对疫情防控财政资金、社会捐赠款物专项审计,推动财政资金、捐赠物资、企业扶持资金等规范管理;配合市审计局开展疫情防控政策措施落实情况跟踪审计,深入了解惠企十六条措施的执行进度和实际效果,关注企业疫情期间存在的主要困难和政策诉求,收集相关针对政策措施的意见建议,及时向市局报送。二是强化对全区重大投资项目、重大风险隐患、重大决策部署等中心工作检查监督,最大限度凸显审计监督服务效能。开展了对“二线插花地”棚户区改造、“城市环境品质提升”“水污染治理”、翠苑花园等重大项目建设全过程跟踪监督,向区委区政府提交专题报告,提出审计建议,区主要领导批示整改,推动化解了风险隐患。

  (三)聚焦主业主责推动审计管理改革,以专业化和精细化提升履职尽职水平。一是全力探索运用“两统筹”新模式,把大数据审计与现场审计有机结合,打破科室边界统筹力量使用,在财政预算执行、部门预算执行,绩效、政策跟踪等审计项目中探索融合式、嵌入式审计,努力实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”,实现“1+1>2”的成效。比如,以大数据审计为依托,成立财政全覆盖大数据审计工作领导小组,采用“军团作战”模式统筹了5个科室7名审计人员、15名辅助审计人员,首次打通了与国库支付中心财务平台数据壁垒,关联并分析了国库集中支付数据、预算指标数据、预算项目库数据和政府集中采购数据,精准定位了一批隐匿性、深层次、关联性的数据疑点和问题,大幅提高了现场核查的深度和精度,实现一次性对全区57个一级预算部门共涉及196个预算单位的全覆盖审计,实现审计监督的高度和广度由“量”向“质”的彻底转变。二是探索监督新形式,增强与区纪委监委、区委巡察办、区委组织部等协作联动,建立起《审计移送处理事项管理办法(试行)》和《关于建立巡察与审计工作协调机制的意见》等重要制度,进一步彰显审计“政治机关”特征,为规范权力运行凝聚强大合力。三是着力优化审计管理机制,汇编了2019年审计发现问题和近三年审计发现典型问题,向区委审计委员会专题报告,总结归纳出审计发现共性、屡审屡犯问题及财政支出普遍性问题,在全区范围内通报2次,加大审计线索移送和风险提示,向区纪委监委移送线索6条,向2个单位发出重要风险提示,有效推动了延伸责任单位的自查自纠、健全管理,审计权威性和威慑力不断增强。四是加强审计成果转化运用,进一步规范审计报告、审计专报抄送范围,突出问题导向,进一步发挥信息工作在审计服务宏观决策中的作用,多篇信息被《罗湖信息》采用。

  (四)贯彻新时期党的组织路线,推动全面从严治党向纵深发展。一是全面加强政治建设,组织开展了政治生态和全面从严治党工作分析研判,制定《罗湖区审计局党组2020年度全面从严治党主体责任清单》,推动坚定理想信念、严明党的政治纪律和政治规矩、坚持民主集中制、加强作风建设、科学选用干部等政治责任更好履行;研究成立了意识形态工作领导小组,由党组书记担任组长,明确了副组长、组员名单以及领导小组职责,深入推进意识形态工作,确保审计工作方向不偏。二是研究制定了《加强党员干部“八小时以外”监督管理的规定》,明确了党员干部在“八小时以外”必须严格禁止的违反党纪国法、违反组织原则、违反社会公德、造成恶劣影响等12种行为,增强党员干部廉洁自律意识,推动党员干部“八小时以外”管理向规范化、制度化、常态化迈进。三是创新党建活动方式,以“红色传承守初心、不负韶华履使命”为主题,开展“5+N”“交互式”党课大讲堂主题党日活动,以“坚守初心勇攻坚,牢记使命共奋进”为主题,开展了党员政治生日“七一”系列主题党日活动,党组书记围绕深圳历史主题,讲了“昨天的奋斗铸就今天的辉煌”党课,被深圳新闻网、深圳商报、罗湖党建公众号等媒体多次报道,推动党支部组织力、凝聚力和战斗力全面提升。

  (五)以严、实、细推动加强内部控制建设,全面提升科学化管理水平。一是以制度规范管理,围绕科级干部选拔任用、科级干部轮岗、评先评优制度、因私出入境管理等事项,研究制定了《人事管理制度》,增强干部人事管理工作方面的组织性和纪律性;围绕印章的使用范围、保密管理、使用审批、保管登记等事项,研究制定了《印章使用管理制度》,确保印章使用有序规范;围绕干部选拔任用条件、酝酿、民主推荐、考察、讨论决定、任职、免职、档案管理等程序,从细从实修订了《干部选拔任用实施细则》,为干部选拔管理建立起“章程”;围绕备案人员管理、因私出国(境)审批管理、证件管理、证件收缴、纪律要求等事项,从细从实修订了《因私出入(境)审批、证件管理制度》,从严控制干部出入境管理;围绕干部假期类型、申请、审批、考核等事项,从细从实修订了《请休假制度》,确保干部请休假依规执行。二是以规范程序把好选人用人工作,营造良好氛围,严格执行辅助性人员招录规定,通过公告、考试、面试、体检等程序,招录辅助性人员7名,进一步增强监督力量;严格落实干部职级晋升考察规定,经党组会议研究后报区委组织部备案审批,推动5名同志职级晋升;彰显干部作为,经党组会议研究,向团区委报送优秀共青团员人选,一名同志被评选区优秀共青团员,营造起奋发向上的良好工作氛围。

审计局上半年工作总结及下半年工作计划(通用3篇)

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